ÉVALUATION DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ – CONTRÔLE INTERNE

ÉVALUATION DES RISQUES ET DE LA CONFORMITÉ - CONTRÔLE INTERNE

Enjeux pour les clients

  • Protection des actifs
  • Pilotage des activités/ optimisation de la performance
  • Fiabilité de l’information financière

Nos atouts

  • Approche pragmatique, mise en œuvre par des professionnels expérimentés, intégrant le rapport efficacité / coût des contrôles
  • Maitrise du référentiel COSO
  • Compétence en Système d'Information

Solutions / offres

  • Assistance à la maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre sur des opérations spécifiques
  • Externalisation / assistance de la fonction Audit interne
  • Aide à l'élaboration de la cartographie des risques
  • Appréciation de la conception du contrôle interne / propositions d’amélioration
  • Elaboration de procédures et de contrôles clés
  • Recherche de fraude

Approche / méthodologie

  • Entretien avec les dirigeants pour comprendre les enjeux métier, les indicateurs clés et les principales données financières et volumétriques
  • Prise de connaissance des process par entretien et tests de cheminement
  • Détermination des contrôles clés
  • Cartographie des systèmes d'information supportant le contrôle interne
  • Evaluation de l'efficacité des contrôles
  • Recommandations / actions correctives

Exemple de missions

  • Cartographie des risques pour une société cotée intervenant dans le secteur des médias
  • Elaborations de procédures de contrôle et suivi de la mise en oeuvre pour une société de production audiovisuelle et un réseau d'hôtels de luxe
  • Evaluation du process "produits des activités" d'une entité du secteur des médias
  • Revue détaillée du process achat dans le cadre d'une recherche de fraude
  • Mise en oeuvre de missions d'audit spécifiques dans des agences locales d'une société, au titre de la délégation d'une partie de la fonction audit interne